если поставщик делает счет в евро, а покупатель рассчитывается в рублях по курсу на день оплаты иногда случается курсовая разница. Которую поставщик никакими документами не подтверждает, но в акте сверки она висит. Куда ее девать? Обязан ли поставщик предоставлять сч-ф на эту разницу или как ее ваще списать куданить?
я в данном случае спрашиваю со стороны покупателя )
Он вам не компот
