Погода: 7 °C
25.056...11пасмурно, дождь
26.059...16переменная облачность, без осадков
  • Ну что со штрафами... деяние совершено, значит основание для штрафа имеется.
    Бухгалтерское законодательство не содержит такой же нормы как налоговое - если сам нашел ошибку и быстренько исправил, то мы тебя не оштрафуем - что в общем то понятно, бухучет на обязательства перед бюджетом не влияет, но и исправление ошибок от штрафа не спасает, то бишь сделай вы пересмотренную отчетность - все равно есть основание для штрафа.

    Однако, мне ни разу не попадались оштрафованные за ошибки в БУ, попадались те, которым пытались его вменить во время выездной, но потом как то забыли...
    Поэтому, ИМХО, шанс получить такой штраф пока минимален - налоговикам просто не до этого.

    Перевожу налоговый кодекс с русского на русский.........
    Много денег это когда в них можно книги прятать....

  • открыто ИП(УСНдоходы6%), но не работает и даже не открыт расч. счёт.
    Нужно ли тем не менее регулярно сдавать отчётность в Фнс?
    Или целесообразнее его закрыть, т.к. перспективы его работы не известны?

  • Подскажите, пжл, нужно ли сдавать какую-то отчетность в ФНС, если ИП (УСН6%) открыто 28.09.16, а 10.10.16 подана заявка на сайте Госуслуг на закрытие ИП? Возможно нужно какую-нить Статистику или ПФР уведомлять?

  • забыл добавить, что деятельность никакая не велась.

  • Да, декларацию по УСН.
    В статистику не надо ничего, в ПФР тоже.

    Перевожу налоговый кодекс с русского на русский.........
    Много денег это когда в них можно книги прятать....

  • В ответ на: Да, декларацию по УСН.
    В статистику не надо ничего, в ПФР тоже.
    какой срок подачи Декларации по УСН?
    денег в ПФР тоже не нужно никаких?

  • Наата, а если пока не закрывать ИП(вдруг пригодится еще), не осуществляя деятельности, то возникает ли для меня обязанность каких-либо платежей куда-нибудь?

  • Платить в ПФ за все время, пока зарегистрированы в качестве ИП.
    Декларацию по УСН - до 25 числа месяца, в котором сняты с учета.

    Перевожу налоговый кодекс с русского на русский.........
    Много денег это когда в них можно книги прятать....

  • Спасибо большое, Нааата! :роза:

  • Наата, подскажите пжл, если заполнять декларацию шариковой ручкой, то цвет чернил должен быть обязательно черным? как требовали в мфц при регистрации ИП? в требованиях, по-моему, ничего не говорится о цвете чернил.

  • Да вроде нет ничего про цвет чернил...
    Что за декларация?

    Перевожу налоговый кодекс с русского на русский.........
    Много денег это когда в них можно книги прятать....

  • Декларацию по УСН, нулевка.
    тем не менее когда подавал доки в мфц на пл. Труда на закрытие ИП приёмщица сказала надо было черными чернилами заполнять!!! и даже готова было мне чистый бланк распечатать и черную ручку выделить, чтобы я снова заполнил бланк!!! :шок:

    Исправлено пользователем Russian (24.10.16 16:27)

  • п. 2.3 Порядка заполнения декларации - при заполнении Декларации должны использоваться чернила черного, фиолетового или синего цвета.

    Перевожу налоговый кодекс с русского на русский.........
    Много денег это когда в них можно книги прятать....

  • спасибо! :роза:

  • Ната, подскажите пожалуйста , пришла в новую контору, смотрю отчетность. Пред. бух. в декларации по прибыли не отразил сумму амортизации в строке 131 . Отчеты сданы за 1 и 2 квартал. Амортизация начислялась, объекты новые, введены в эксплуатацию после 13-го года. Сумма амортизации учтена в прямых расходах.
    Сейчас если я заполню эту строку в отчете за 9 месяцев , это вызовет вопросы у налоговой ? Или надо корректировки подавать за предыдущие периоды ? Что то я в сомненьях, почитала , вроде ответственности не предусмотрено за это....

    Я бы могла за эти восемь часов оказаться на другом краю света, но я сижу в офисе....

  • Ну смотрите.
    п. 1 ст. 81 НК РФ - при обнаружении налогоплательщиком в поданной им в налоговый орган налоговой декларации факта неотражения или неполноты отражения сведений, а также ошибок, приводящих к занижению суммы налога, подлежащей уплате, налогоплательщик обязан внести необходимые изменения в налоговую декларацию и представить в налоговый орган уточненную налоговую декларацию в порядке, установленном настоящей статьей.
    При обнаружении налогоплательщиком в поданной им в налоговый орган налоговой декларации недостоверных сведений, а также ошибок, не приводящих к занижению суммы налога, подлежащей уплате, налогоплательщик вправе внести необходимые изменения в налоговую декларацию и представить в налоговый орган уточненную налоговую декларацию.

    То бишь - если ошибка привела к занижению налога, то уточненка это обязанность, если не привела - право.
    В ответ на: это вызовет вопросы у налоговой
    Спросят - ответите.

    Перевожу налоговый кодекс с русского на русский.........
    Много денег это когда в них можно книги прятать....

  • Тааак.. понятно, спасибо. Какая вы молодец :live:
    Значит 9 месяцев сдам как положено.

    Я бы могла за эти восемь часов оказаться на другом краю света, но я сижу в офисе....

  • в налоговой сказали, что с 1 января все "пенсионные" платежи и отчеты сдаются в налоговую и реквизиты новые дали. где нпа смотреть?

  • В ответ на: где нпа смотреть?
    Налоговый кодекс. Глава 34.
    Взносы платите в налоговую начиная с 01.01.2017
    Отчетность за 2016 год - в ПФ и ФСС, начиная с 1 кв. 2017 - в ИФНС.

    Перевожу налоговый кодекс с русского на русский.........
    Много денег это когда в них можно книги прятать....

  • а если не было никакой отчетности?

  • А если не было отчетности, то бишь у вас нет обязанности ее предоставлять - в связи с чем вопрос?

    Перевожу налоговый кодекс с русского на русский.........
    Много денег это когда в них можно книги прятать....

  • мож налогова что новое придумала.

  • Неее, у нее не настолько богатая фантазия.

    Перевожу налоговый кодекс с русского на русский.........
    Много денег это когда в них можно книги прятать....

  • это вы ее недооцениваете.

  • В ответ на: Взносы платите в налоговую начиная с 01.01.2017
    а НДС и налог на прибыль за 4 кв на старые реквизиты?

  • А НДС и налог на прибыль это взносы? Отчего такой вопрос?
    Куда и как платили, туда и так и платите.

    Перевожу налоговый кодекс с русского на русский.........
    Много денег это когда в них можно книги прятать....

  • Здравствуйте, люди!

    У кого-нибудь есть новая форма КУДиРа? Она с этого года изменилась, какой-то раздел добавился, но не для всех :а\?: Как она должна выглядеть?


    А еще про коды видов деятельности в декларации - нужно указывать новые, если прежние, по идее, попали под изменения? А если в личном кабинете налоговой ничего не изменилось?

  • Там добавился раздел 5 - Торговый сбор, но его в Новосибирске нет, возможность не ставить печать, если ее нет у налогоплательщика, и как ИП без работников указывать сумму страховых взносов, уплаченных за себя.
    Но вот с какого года будет применяться - 2017 или 2018, мнения разделились. Система Консультант утверждает, что с 2018г. Пока разъясняющих писем Минфина вроде нет, если что, пусть коллеги поправят.

    Коды указывать новые. Можно посмотреть выписку из ЕГРЮЛ/ЕГРИП на сайте налоговой - там уже новые коды.

    "Все заканчивается на этом свете, рано или поздно" ©

  • Всем добрый день!
    есть предложение обсудить заполнение раздел 3 декларации по УСН
    "Отчет о целевом использовании имущества (в том числе денежных средств) ...

    Собственно по заполнению вопросов нет,
    НО , например , в ТСЖ смета утверждается на 2016 год (т.о. есть сроки использования целевых средств).
    И в случае заполнения строки по неиспользованным целевым средствам на конец отчетного периода - все это автоматически должно быть включено в налогооблагаемую базу по УСН (по оплате) (аналогично при ОСНО по начислению по налогу на прибыль).

    Как в этом случае обойти вопрос сроков целевого использования.
    Скоро собрание ТСЖ :
    1.Утверждаем фактическое исполнение сметы за прошедший 2016 год.
    2. Есть остатки целевых средств , которые нужно перенести на следующий период (+ хорошо если в Уставе ТСЖ есть ссылка о переносе сроков неиспользованных целевых средств на следующий период автоматически).
    3. Здесь и есть подводный(временной )камень - утверждение в апреле 2017 , а декларация сдается до 31.03.2017 (за 2016г). Общее собрание не соберешь в нужный момент.
    Может кто-то имеет опыт камеральной или выездной проверки ИФНС?

  • Для начала расскажите что именно, кроме как ремонта (по которому вы не можете установить сроки использования ибо их никто не знает) вы включаете в целевку для целей применения УСН.
    Опять же, если устав позволяет автоматически продлять срок использования неиспользованной целевки, зачем вам для этих целей собрание?

    Перевожу налоговый кодекс с русского на русский.........
    Много денег это когда в них можно книги прятать....

  • Устав не позволяет ,в том-то и дело. Это тот вариант,который можно,конечно, внести в Устав. Но сами, понимаете, какие это сложности...
    Целевые расходы по смете (утв.общим собранием)за счет взносов на содержание жилья :
    - обслуживание лифтов,
    -текущий ремонт мест общего пользования,
    - электроэнергия мест общего пользования,
    - услуги банка,
    -заработная плата работников ТСЖ и отчисления по ней в фонды,
    - услуги ОРС (расч центр),
    - дезинфекция,
    - охрана труда,
    - резервный фонд на непредвиденные расходы,
    - целевые взносы (например, на погашение штрафов ГЖИ),
    - прочие.
    Конечно, по году есть перекос по статьям.

  • У вас все собственники помещений в МКД члены ТСЖ? Если нет, вы ведете раздельный учет взносов?

    Перевожу налоговый кодекс с русского на русский.........
    Много денег это когда в них можно книги прятать....

  • да , у нас все собственники члены тсж, а раздельный учет - между коммерч. и не коммерческой деятельностью .

  • Два варианта.
    1. До проведения собрания ставите неиспользованную целевку в доход, после собрания подаете уточненку.
    Так себе вариант, хотя вполне жизненный.
    2. Утверждаете смету не с 01.01 по 31.12, а с, например, 01.05 по 30.04.

    Перевожу налоговый кодекс с русского на русский.........
    Много денег это когда в них можно книги прятать....

  • очень дельные советы, нужно осмыслить... в любом случае спасибо

  • Поделюсь отрицательным опытом по сдаче НД по страховым взносам за 1 кв 2017.

    У меня есть сотрудник, без ИНН.
    Пришел отрицательный протокол - сотрудник не числится, нет такого СНИЛС.
    Звоню в ФНс - просят продиктовать все паспортные данные , потом перезвонили и сказали, что нет такого человека. И это несмотря на то, что НДФЛ-2 принимали по этому же сотруднику.
    Через 3-4 часа перезвонили и сказали, что нужно , чтобы человек пришел и написал заявление и сверил сам свои данные.
    После этого его внесут в базу и идентифицируют.
    На все уйдет минимум 3 дня. Потом можно будет снова сдать отчет.

    P.S. если есть сотрудники без ИНН - нужно сдавать отчет заранее.

  • а СНИЛС есть и он нормальный?
    у человека только ИНН нет?

    Прошу мои посты заумным юристам-"библиотекарям" не читать, так сказать... игнорировать. Вумнее покажетесь.

  • В ответ на: У меня есть сотрудник, без ИНН.
    Пришел отрицательный протокол - сотрудник не числится, нет такого СНИЛС.
    Вы понимаете, что СНИЛС и ИНН это разные вещи?
    Не надо торопиться со сдачей отчетов - ПФР еще не все данные передал.
    В любом случае отказ в приеме можно оспорить - нерасторопность ПФР и ФНС не наша забота.

    Перевожу налоговый кодекс с русского на русский.........
    Много денег это когда в них можно книги прятать....

  • Из налоговой пришло сегодня по ТКС

    В связи с проведением работ по доработке программного обеспечения налоговых органов в части изменения алгоритма идентификации застрахованных лиц и игнорирования ошибки, связанной с отсутствием СНИЛС в базе данных налогового органа, убедительно просим всех плательщиков страховых взносов (в том числе получивших Уведомление о том, что расчет считается непредставленным) направлять расчеты по страховым взносам (форма по КНД 1151111) в адрес налоговых органов после 18.04.2017.

    Поэтому лучше не торопиться, как и советовали выше.

  • У меня пришел отрицательный протокол, без всяких объяснений. Звонила, сказали что технические проблемы, высылайте после 20-го. Это Октябрьская налоговая, Ленинка, Централка норм. прошло.

    Я бы могла за эти восемь часов оказаться на другом краю света, но я сижу в офисе....

  • Отправила отчет повторно вчера, 24-го.Отрицательный протокол с теми же ошибками( СНИЛС ,ИНН). Дозвониться до налоговой невозможно.
    У меня вопрос-отчет после отрицательного протокола отправлять, как первичный или корректирующий?Отправляла повторно, как первичный.

  • Прежде чем отправить отчет- проверьте этих людей (с ошибками) на сайте налог.ру в сервисе "узнай свой ИНН". Если вам скажет ИФНС, что таких людей в базе нет, то и отправлять отчет бесполезно. Мне они прислали письмо с рекомендацией послать к ним этих людей с паспортом и ИНН для восстановления их в базе, пока они собирались туда идти ИФНС сама восстановила их данные . После этого и отчет приняли сразу же.

  • Дозвонилась- расчеты приняты, данные по людям будут уточняться в течение второго квартала

  • Здравствуйте!
    Еще уточню - сегодня дозвонилась в ИФНС. Сказали отправить письмом (по ТКС) паспорта, СНИЛСы и ИНН людей, по которым есть несоответствия. 3-4 дня - и данные по людям должны обновится.

  • Вдруг кто-то не в курсе: новая форма от ПФ СЗВ-Стаж, сдать до 01 марта.

  • что-то все молчать, ничего не обсуждают. Кому-то прилетели письма счастья по НДС? как решаете вопрос , если фирма-поставщик закрылась?

  • Мы тут формы отчетности обсуждали, а не требования ФНС.
    В смысле закрылась? Ликвидирована на момент выставления документов?

    Перевожу налоговый кодекс с русского на русский.........
    Много денег это когда в них можно книги прятать....

  • да-да, извините, и правда написала не в ту тему .

  • В ответ на: да-да, извините, и правда написала не в ту тему .
    извиняться нужно при наличии вины.
    а тут какая вина, чтобы виниться?

Записей на странице:

Перейти в форум